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決算仕訳と期末の日の仕訳の違い
弥生会計を使っています。伝票を作成した場合などは「決算仕訳」にチェックできますが、仕訳日記帳にダイレクトに入力した時などは決算仕訳に出来ません。なので期末の日である3/31に仕訳をする形にしていますが、このようなやり方は問題
決算修正仕訳の次年度の仕訳
期末に決算修正仕訳をして決算をした後、次年度の期首に、その修正仕訳を元に振り替えますよね。その、元に振り替える仕訳をなんというのでしょうか?決算修正仕訳の繰戻とでもいうのでしょうか?
決算における整理仕訳について教えて下さい
ます。決算時に誤り仕訳を訂正する方法ですが,よく分かりません。(1)借入金¥5,000を現金で返済の仕訳を,借り入れ仕訳と誤っていた場合。(2)掛仕入の商品のうち¥5000が不良品だった為,返品仕訳しないといけない
弥生会計仕訳入力
的な質問で 恥ずかしいのですが弥生会計ソフトの仕訳入力なのですが例えば買掛金5万 /預金 51000雑損1000上記のように仕訳の片方が2行に分かれている場合の入力方法はどうすれば良いのでしょうか?簡単入力ですと同じ金額同志の仕訳しかできないようなの
敷金が戻ってきたときの仕訳
を払う→その後法人化し、個人へ敷金分を完済。→事務所を引っ越しし、前の事務所の敷金が戻るこの場合の仕訳なんですが、、・個人へ返済したときの仕訳・敷金が戻ってきたときの仕訳以上についてご教授いただければ幸い
... 科目についてはそれに関する書籍や 「仕訳&勘定科目」辞書 で調べられます。 これは便利です。 ■仕訳と勘定への転記 簿記では、取引を5つの取引要素に分解することからスタートしますが、 この分解作業を 仕訳 といいます。 取引を分解して仕訳を行なっ ...
... さて、今日の本題の簿記3級の仕訳についてご説明しますね。簿記2級から始めるか、3級から始めるかの判断材料の一つにして頂ければと思います。次の問題の仕訳を0.1秒で思い浮かべること(数字はともかく、どの勘定科目が貸方 ...
おはよーございます(・∀・) 休日なのに早起きをしてる僕… そう! 今日は仕訳検定本番なのです! まだ家を出るまで時間があるから ちょっと勉強でもしようかなあ… うん!そうしよう!(*>ω
仕訳検定、無事に終わりました! 今は電車の中でリアルタイム更新中だあ♪ えっと、 いちお解答欄はすべて埋めてきました! でもちょっと引っかかる問題があっ ... 励みになりましたd( ∀`∞) 仕訳検定の結果が出るのは11月03日! 文化の日! それまで ...
仕訳の一例。 想いで話 http://www.warbirds.jp/senri/jasdf/ 13-171、 簿記の仕訳 話が長くなりますが、現在の学生さんにも参考になると思いますので複式簿記の 仕訳について解説します。 ...
決算仕訳に悩んでいます。。問題は、以下のとおりです。。
決算仕訳に悩んでいます。。問題は、以下のとおりです。。決算日(6月30日)の現金勘定は1,500であった。また期末現在金庫の中には次のものがある。未処理以外のものは、現金勘定で処理されている。・通貨 1,050円 ・他人振出小切手 100円 ・自己振出小切手 60円・期限の到来した社債の利札 100円(未処理) ・株式配当金領収証 200円上記①~③を含め決算日に処理する必要のある取引について、どのようにすればいいか?っていう問題なんですが、、、ちなみに①~③というのは、その前にいくつかの問題があり、その仕訳は①当座預金400/売上1,000受取手形500/仮受消費税50売掛金150/________②当座預金490/受取手形500手形売却損10/_______③減価償却費300/車両運搬具2,000________/固定資産売却益800________/仮受消費税125車両運搬具10,000/営業外支払手形5,000仮払消費税500/未払金2,875です。これって、収益と費用を損益に変えたりするとか・・・ですか?いまいち質問の意味を汲み取ることが出来ず、、、しかも通貨っていうのがよくわからないです。お手上げなので、、何かコメントいただけるとうれしいです。。。お願いします。。
青色申告の仕訳
青色申告の仕訳契約社員です(とはいっても個人事業主扱い)。青色申告の仕訳について質問です。社会保険等一切なしで、月々25万ほど毎月振り込まれます(交通費込み)。支払い明細はなく、確定申告前の時期にに支払い調書がもらえるだけです。それには支払い総額(300万くらい)と源泉徴収額(総額の10%)が記載されています。帳簿への記載はどのようにすればよいのでしょうか。月々もらえる金額を合わせても調書の総額と金額が合いません。初心者のため詳しく教えていただけたら助かります。どうかよろしくお願いいたします!

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>保険、税金、年金
仕掛品に比例する前受金の仕訳について
仕掛品に比例する前受金の仕訳について決算仕訳について、初めての決算につき分からないことがあり教えて頂きたく存じます。製造過程の商品があります。① 製造代金の一部を前受金として掛売上② ①が普通預金に入金された③ 製造が期をまたぐことになったので、製造にかかった経費(仕掛品)とこの商品の前受金として受け取っている売上を決算仕訳①は「売掛金/前受金」②は「普通預金/売掛金」でいいのでしょうか?③に至ってはどのように仕訳をすればよいのか分からず、よろしければご指南頂きたく存じます。お恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくお願い致します!!
外注費の消費税と源泉所得税の仕訳
外注費の消費税と源泉所得税の仕訳詳しい方、御指南下さい。① 個人事業者から届いた外注費の請求書88,888円があります。② 上記の金額には源泉所得税10%分8,888円が込みですが、 消費税は請求されていません。この請求書を買掛処理をしたいので、私は以下のように考えたのですが、どうも間違っているような気がします。外注費 76,191 / 買掛金 88,888仮払消費税 3,809預り金 8,888なぜ間違っているような気がするかと言うと、請求には源泉税が込みですが、消費税の請求はありません外注費は課税処理と聞いたので、このような仕訳を考えたものの、外注費を76,191円にすると、源泉税の8,888円が合わない気がして、いまいちこの仕訳に自信が持てない次第です。消費税の請求がなく、源泉税のみが乗った請求書を買掛処理する場合。その場合はどのような仕訳をすればよいのでしょうか?私の仕訳の正誤も合わせて、御指南頂けると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
簿記の仕訳から勘定元帳への記入の仕方について。
簿記の仕訳から勘定元帳への記入の仕方について。簿記の仕訳から勘定元帳への記入の仕方について。(1)9月30日、4月1日に借り入れた金額に対する利息は、借り入れたときに一ヶ月分¥1、 000については現金ですでに支払った後、その後三ヶ月ごと約束になっていたが、その後8月1日に現金で支払ったが、その後2ヶ月分¥2、000が本日決算日においてもまだ未払いのままであったので、その額を当期帰属分として計上した。借方「支払利息:2、000」貸方「未払費用:2、000」※ここで仕訳と勘定元帳への記入を示すとあり「支払利息と未払利息」と勘定元帳に記入するとこがあるのですがどう記入すればいいかわからずわかります方いましたら教えて下さい。お願い致します。(2)未払利息の¥2、000は、日常的な現金基準に基づいて支払いが行われたとき、借方未払利息勘定を相手として貸方現金勘定と仕訳する。しかし、この方法は、未払費用と支払費用の区別をその都度確認しなければならない手数がかかる。例えば、11月1日に利息¥3、000を現金で支払ったとした場合は借方「未払費用:2、000」「支払利息:2、000」貸方「現金:3、000」(3)したがって、下記のごとく期首に振替仕訳をして未払利息勘定(未払費用勘定)の残高を支払利息勘定に振り戻して貸記しておけばよい。振替仕訳を行えば、期末に発生基準に基づいて見直すという処理法を首尾一貫して継続することができるばかりか、手数を省き処理を安易にすることができる。10月1日(振替仕訳)借方「未払費用:2、000」貸方「支払利息:2、000」11月1日の仕訳借方「支払利息:3、000」貸方「現金:3、000」 これらの仕訳を勘定に記入する場合どのように記入すればよろしいでしょうか?ここでも、支払利息と未払利息にわけて記入するとこがあるのですが記入の仕方がわかりません。わかります方いましたら宜しくお願い致します。